11月26日上午,全国政协委员、中国内审协会会长余效明女士率调研组赴西子联合调研内部审计工作,浙江省审计厅副厅长陈焕昌、省内审协会会长甘伟军、副 会长郑蓓以及市审计局、市内审协会、江干区政府、区审计局等相关领导陪同。西子联合总裁陈夏鑫、党委书记副总裁吴华、内审部部长魏敏等热情接待,余会长一 行参观了西子联合展厅,陈总为到访领导介绍了西子联合30多年来的发展历程。
座谈会上,余会长首先介绍了此次赴浙江省调研的目的,她表示浙江是国内经济大省、强省,内部审计工作也一直走在全国前列,因此希望能够了解浙江民营企业的相关内审工作情况。
随后,吴华副总裁详细介绍了西子联合整体规模、产业群分布、下属各公司的业务形态以及近年来的公司业绩,也分享了公司经营理念及愿景。吴总指出近十多年来 公司业务的快速发展,公司管理团队逐步意识到在给予各层级管理人员充分授权和发挥空间的同时,完善的监督机制也是不可或缺的,因此公司内审部于2005年 应运而生。
之后,魏敏部长就目前公司内审工作的开展情况做了具体汇报。首先,公司财务、人事、法律、IT、内审等职能部门的垂直管理为内控环境奠定了良好的基础;公 司内审部在经过多年的发展,审计方式逐渐由事后业务检查转变到事前的风险防范,业务职能也从单一的监督检查,拓展到为各业务板块提供咨询、评估和培训服 务;与此同时,面对公司日益发展的多元化产业形态,内审部也将审计范围逐渐延伸到生产经营的各环节,针对不同的业务板块,细分关键风险点做重点性关注,并 在多年的工作积淀中形成了一套完整的审计执行机制,为企业的稳健发展建立了良好的“免疫系统”,随着审计工作的日益深入,内审部也与各业务部门建立起相互 理解相互信任的良性循环。此外,魏部长还为来访领导分享了公司内审信息化建设和“一件流”审计案例。
江干区审计局局长陈绍红介绍了江干区近年来如何积极推进审计工作,江干区常务副区长齐力指出江干区正处于上升期,对审计的需求和压力也更大,区政府将从人财物各方面保障审计工作的顺利开展。
座谈会上余会长充分肯定了西子联合的内审计工作成效,并分享了多年来的审计工作心得和审计成果。她提出,现代内审工作应充分利用信息化手段,通过数据分析 和数据抽取,建立系统审计模型提高内审工作的含金量,并列举了国家审计署针对金融企业各项指标的权重,建立了计算机模型分析,极大的提高了审计效率和效 果。最后,余会长就当前的新形势对内部审计工作提出了新要求、新任务,内部审计要厘清思路,转型创新,为组织战略发展、风险防范发挥作用,内部审计协会也 要积极营造平台,总结推广典型经验和做法,要通过分类指导、项目评优、质量评估等方法推动内部审计健康发展,不断迈上新台阶!